崗位職責:
1、主持審計部門工作,組建審計團隊,編制并實施公司年度審計工作計劃。
2、根據公司戰略規劃和經營情況,建立和健全公司內部審計制度,制定內部審計規程或方法,開展事前、事中控制及事后監督,發揮內審預警功能。
3、審計監督集團重大投資項目立項、融資、招投標、工程建設等全過程,參與公司參股企業的財務審計工作。
4、審計監督集團公司的財務計劃、財務決算、資金管理、融資與債務風險管控及其他有關的經濟活動。
5、審計監督公司及分子公司的內部控制度合理性和執行有效性,對風險控制狀況作出評價,預警相關風險,并提出整改意見或者建議。
6、深入理解集團業務流程風險及控制,輔助業務部門梳理流程,與各部門溝通優化流程。
7、對公司的經營管理全過程和經營績效進行審計監督與評價。
8、組織內控合規培訓,提高員工內控合規風險意識,推動內控合規文化的建立。
崗位要求:
1、具有本科及以上學歷,需持有會計師(經濟師/審計師)等中級專業技術資格證書,持有CPA證書或審計相關高級專業技術資格證書者可破格錄用。
2、五年以上工作經驗(具有國企相關崗位工作經驗者優先)。
3、熟悉國家審計相關法規、程序和方法,具有全面的風險管理和風險控制能力,對內外部控制有較強的平衡能力。
4、具備豐富的專業技能及領導力,具有較強的組織、計劃、控制、協調能力和團隊合作精神,能夠有效地組織和協調公司內部的工作。
5、工作認真嚴謹、具有較強的判斷決策能力和執行能力與良好的職業操守。